Para poder utilizar este desarrollo es necesario que solicite la activación de esta función a través del símbolo de ayuda que encontrará en la parte superior derecha, además, debe tener en cuenta que dicha funcionalidad tiene coste extra.
Una vez activada dicha herramienta (doble CIF) podrá ser utilizada de la siguiente manera:
En primer lugar, deberá configurar en CONFIGURACIÓN – LISTADOS la serie específica para el doble CIF, para más información clicar AQUÍ.
En segundo lugar, cuando se realiza una «Nueva Venta» en el apartado de «Facturación» debemos seleccionar la serie que hayamos asignado al segundo CIF, para poder emitir las facturas a nombre de esta nueva entidad.
Una vez escogida la «Factura con la serie que tiene el doble CIF» podremos ver nuestra factura para poder diferenciarlas del resto de facturas del centro.
Cuando cliquemos en Imprimir dentro de la factura podremos ver los datos del doble CIF.
Además, si nos dirigimos a Gestión > Facturas podremos observar aquellas facturas realizadas con la serie del centro y con la serie de la otra entidad.