Configuración -> 7. Productos -> Proveedores

El área de PROVEEDORES permite visualizar todos los proveedores que tendremos en el centro, de forma que es posible:

  • Filtrar los proveedores: Activos/Desactivado
  • Visualizar un listado con los proveedores
  • Ordenar el listado por: Nombre, Categoría, Email, Teléfono, Teléfono adicional
  • Modificar o Dar de baja un proveedor
  • Imprimir el lista
  • Exportar la información
  • Crear Nuevos Proveedores

Cuando se crea un Nuevo Proveedor o se accede al lápiz para modificarlo, es posible acceder a la Ficha, Caja y Documentos.

FICHA: Es posible modificar toda la información del proveedor y los datos de facturación

CAJA: Es posible visualizar, filtrar, modificar, eliminar, exportar o crear nuevos pagos a proveedores.

Para añadir un nuevo Pago de un proveedor, debemos clicar en el módulo de Caja: Nuevo Pago Proveedor

Una vez estemos dentro, debemos rellenar todos los datos solicitados. Además, recuerda que si deseas ingresar tu factura de gastos en Gestoría, deberás marcar la casilla «Gestoría» en verde. Finalmente, clicaremos en Guardar

Una vez hemos guardado la primera parte, tendremos la opción de añadir los conceptos de la factura, primero debemos clicar en «Añadir concepto», rellenaremos toda la información y clicaremos en GUARDAR:

En la parte inferior tendremos la opción de subir la factura adjunta al gasto.

Para ello debemos clicar en «Subir documento», rellenar la información y clicar en Guardar:

Una vez tengamos todos los conceptos y la factura cargada clicaremos en Modificar para poder ingresar el gasto en Caja:

En el apartado de Caja, dentro del Proveedor nos encontraremos ya el gasto registrado:

 

Documentos: Es posible Exportar o Subir nuevos documentos referentes a las facturas de los proveedores. Además, se podrá descargar, modificar o eliminar el archivo adjunto.

 

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